🌂 Wezwanie Do Rozliczenia Z Holandii
Korespondencja nazywa się "Aanmaning aangifte 2015" i wysyłana jest na polski adres podatnika lub do firmy, która rozliczała go ostatnio. Na ostatecznym wezwaniu znajdą Państwo termin do rozliczenia oraz informację o wysokości kar, które grożą za brak rozliczenia. Kary są wyższe, niż w przypadku rozliczenia roku 2014.
Czy istnieje obowiązek rozliczenia podatku w Holandii? W Holandii istnieje obowiązek złożenia zeznania podatkowego w szczególności, gdy otrzymałeś wezwanie z zagranicznego urzędu (Aangifte Brief) lub gdy prowadziłeś działalność gospodarczą. Zeznanie powinno być złożone do końca marca kolejnego roku podatkowego.
Każde otrzymane pismo z Finanzamtu wymaga naszej uwagi i nie należy go bagatelizować. Na takie pismo powinno się jak najszybciej odpowiedzieć i przedstawić brak dochodów w Niemczech. W innym przypadku Finanzamt ma prawo nałożyć na nas karę pieniężną Zwangsgeld, która nie należy do niskich i wynosi od 100 do 500 euro .
Rozliczenia podatkowe w Holandii Jeżeli w danym roku rozliczeniowym pracowałeś w Holandii albo otrzymywałeś zasiłek dla bezrobotnych, socjalny, chorobowy lub rentę, powinieneś rozliczyć się z podatku dochodowego. Rozliczenia takiego można dokonać nawet do 5 lat wstecz, ale pod warunkiem, że dana osoba nie otrzymała wcześniej pisma z Belastingdienst o obowiązku rozliczenia się
Jeśli otrzymasz wezwanie do rozliczenia, musisz złożyć deklarację VAT za pośrednictwem portalu Mijn Belastingdienst Zakelijk i zapłacić wspomnianą grzywnę w wysokości 68 euro. Musisz użyć w tym celu numeru referencyjnego zawartego w szacowanej wycenie podatku VAT.
3) Odbiorca usług, który prowadzi firmę niezarejestrowaną w Holandii, lecz poza Holandią, wynajmujący personel lub firmy zarejestrowane poza terenem Holandii, wykonujące zlecenie na terenie Holandii, ma obowiązek skontrolowania, czy wynajęte firmy dokonały zgłoszenia.
Wezwanie do rozliczenia z Belgii za rok 2022. W ostatnim czasie belgijski urząd skarbowy Federale Overheidsdienst Financien wysyła wezwania do rozliczenia dochodów za rok 2022. W przypadku otrzymania wezwania rozliczenie jest obowiązkowe. Termin rozliczenia upływa w dniu 24 listopada 2023. Brak rozliczenia może spowodować nałożenie
Podobnie jak w przypadku polskiej skarbówki – do rozliczenia się z holenderskim urzędem potrzebny będzie Ci również Jaaropgaaf. Rozliczenie podatkowe z Holandii bez meldunku a ulgi podatkowe Dzięki zaświadczeniu UE/WE pod pewnym warunkiem możesz rozliczyć się jako rezydent zagraniczny, któremu mogą przysługiwać takie same ulgi
Zwrot podatku z Holandii może uzyskać każda osoba, która legalnie pracowała na terenie Holandii i ma nadany numer BSN. Konieczne będzie zapłacenie większego podatku dochodowego niż przewidział urząd skarbowy – nadwyżkę możemy odzyskać podczas rocznego rozliczenia.
ZVtXsU. Jak rozliczyć się z podatku? Osoba niezameldowana w Holandii lub zameldowana niepełny rok nie ma obowiązku rozliczenia z podatku dochodowego w Holandii, chyba że otrzymała wezwanie do rozliczenia z Belastingdienst. Można rozliczyć się do maksymalnie 5 lat po zakończeniu roku podatkowego. Aby być traktowanym jako Holenderski rezydent podatkowy, należy uzyskać w Holandii minimum 90% ogólnych dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym. Osoby niezameldowane lub zameldowane przez część roku w Holandii nie są z góry traktowane jako tutejsi rezydenci podatkowi mimo przepracowanego całego roku w Holandii. Aby być traktowanym jako rezydent podatkowy i mieć prawo do wszystkich ulg podatkowych trzeba potwierdzić brak dochodów lub iż dochody osiągnięte poza Holandią nie wyniosły więcej niż 10% ogólnych dochodów za pomocą zaświadczenia z kraju zamieszkania. PODPOWIEDŹ: Aby uzyskać Zaświadczenie o dochodach z Polski, należy złożyć PIT 36 wraz z załącznikiem ZG w swoim Urzędzie Skarbowym, następnie złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach wraz z wypełnionym zaświadczeniem, opłacić opłatę skarbową i poczekać na wydanie zaświadczenia, czasem ma to miejsce od razu, ale czasem US z Polski trzymają się ustawowego terminu na wydanie zaświadczenia, czyli 2 tygodni. Niestety, ale aby otrzymać zaświadczenie, konieczne jest wykazanie osiągniętych dochodów w danym roku podatkowym, US nie może wystawić zaświadczenia, nie znając dochodów. PRZYKŁAD:Tak samo różnica będzie wyglądała , jeżeli osiągniecie więcej niż 10% z ogólnych dochodów poza Holandia. Przed 2013 rokiem sytuacja wyglądała tak, że im krócej pracowaliśmy w Holandii, tym większy zwrot otrzymywaliśmy, teraz sytuacja wygląda inaczej. Lista potrzebnych dokumentów do rozliczenia się z podatku: imię i nazwisko, data urodzenia, numer BSN (sofi), data meldunku (jeżeli nastąpiło zameldowanie lub wymeldowanie z Holandii w danym roku podatkowym), Jaaropgave z pracy w Holandii, Jaaropgave z zasiłku w Holandii, okres pracy w Holandii wraz z okresem ewentualnego pobierania zasiłku, jeżeli jest posiadany dochód spoza Holandii to wysokość dochodów, jeżeli posiadane są oszczędności czy nieruchomości to wysokość oszczędności, nieruchomości itp., jeżeli jest dziecko lub partner, lub kupiony dom na hipotekę potrzeba więcej danych. podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego na naszej stronie znajdziecie miejsce na wpisanie tych danych. Jeżeli rozliczenie nastąpiło przed końcem kwietnia, zwrot z podatku otrzymamy do końca czerwca, jeżeli po 1 maja to zwrot otrzymamy najprawdopodobniej w ciągu 3 miesięcy. Bardzo ważne jest również, aby Belastingdienst posiadał Wasze konto bankowe, bez niego urząd nie wypłaci zwrotu z podatku, nie zostanie on utracony, ale będzie trzeba dłużej czekać, więc warto zadbać o to, aby było one w urzędzie. Ważne jest też, iż Belastingdienst wysyła wszystkie listy na znany mu adres podatnika, najczęściej jest to adres zameldowania lub adres, który został podany w momencie wyrabiania BSN numeru, chyba że w międzyczasie został podany inny adres do korespondencji.
Warto zgłosić się po rozliczenie w Holandii, bo można uzyskać swój nadpłacony podatek! Średni zwrot naszych klientów to ponad 2 tysiące złotych za rok. Można odzyskać pieniądze do 5 lat wstecz. Jeśli otrzymali Państwo z holenderskiej skarbówki wezwanie do rozliczenia – jest to obowiązek do rozliczenia się! Pomożemy wypełnić dokumenty, wstępnie obliczymy ile zwrotu podatku Państwu przysługuje i rozliczymy w holenderskim urzędzie na najkorzystniejszych warunkach. Doliczymy wszystkie przysługujące ulgi (np.: tzw. rozłąkowe czy ulgę na dzieci). Jesteśmy w stałym kontakcie z holenderskim urzędem podatkowym, więc wiemy o nadchodzących zmianach, które obrócimy na Państwa korzyść. Z nami rozliczycie się o 2 miesiące szybciej, niż w innych firmach i odzyskacie najwyższą możliwą kwotę! A dodatkowo podpowiemy, ile możesz zyskać dzięki zasiłkowi na dzieci Kinderbijslag oraz dodatkowi Zorgtoeslag. Z nami rozliczenie podatku z Holandii to nie problem! Obliczymy wstępnie ile zwrotu podatku Państwu przysługuje. Odzyskamy pieniądze, zwiększając kwotę o wszystkie ulgi. Z nami można otrzymać jeszcze więcej, zwracając się o dodatek do ubezpieczenia Zorgtoeslag lub rodzinny Kinderbijslag (z dodatkiem Kindgebonden budget)! Wszystko o podatku 1. Czas rozliczenia: trwa u nas krócej o 2-3 miesiące niż u konkurencji! Zwrot Państwa pieniędzy od momentu wysłania rozliczenia do urzędu potrwa średnio 5-6 miesięcy, jednak zdarza się, że jest to tylko miesiąc! 2. Wysokość zwrotów: średnio nasi klienci odzyskują ponad 2 tysiące złotych za każdy rok! A rekordziści odzyskują po kilkanaście tysięcy złotych. 3. Ile lat można rozliczyć: rozliczymy aż do 5 lat wstecz! 4. Rozłąkowe i rozliczenie wspólneO rozłąkowe z Holandii może wystąpić każdy, kto zarobił w Holandii więcej niż 10 tysięcy euro i ma partnera fiskalnego. Z czego jedna z osób musi przebywać w Holandii, a druga w Polsce. Partnerem fiskalnym może być: współmałżonek,partner, z którym wnioskodawca jest w niezalegalizowanym związku: przynajmniej przez ½ roku mają wspólny meldunek oraz są jednocześnie współwłaścicielami funduszu emerytalnego lub domu/mieszkania,partner, z którym wnioskodawca posiada wspólne dziecko oraz wspólny meldunek. Partner fiskalny może nie mieć numeru SOFI/BSN. Wówczas numer ten będzie nadawany w trakcie rozliczenia, co nieznacznie wydłuża sprawę. Rozłąkowe zwiększa kwotę odzyskanego podatku średnio o 1200 euro! Możliwe jest także rozliczenie wspólne. Wtedy partnerami fiskalnymi są dwie osoby, które pracują w Holandii i posiadają SOFI/BSN. Muszą być małżeństwem lub żyć w konkubinacie, gdzie mają dziecko formalnie należące do wspólnego gospodarstwa domowego. Takie rozliczenie również kwalifikuje do zwiększonego zwrotu. 5. Ulgi podatkowe (Inkomensafhankelijke kortingen) Do deklaracji podatkowej doliczamy wszystkie możliwe ulgi podatkowe. Są to ogólna ulga podatkowa,ulga na dziecko (przysługuje każdej osobie, która posiada dziecko do 12 roku życia i zarobiła w danym roku podatkowym minimum 4993 euro. Maksymalna kwota tej ulgi wynosi 2835 euro. Do doliczenia tej ulgi nie wymagamy żadnych dodatkowych dokumentów. Wystarczy imię i nazwisko dziecko oraz data urodzenia),odliczenie kosztów edukacji, leczenia, hipoteki czy usług adwokackich,ulga z tytułu rozłąki z małżonkiem, pozostającym w kraju zamieszkania. Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za doliczenie powyższych ulg. 6. Wymagane dokumenty – czym są i skąd je wziąć?Jaaropgaaf to odpowiednik polskiego PIT. Po zakończeniu roku podatkowego każdy holenderski pracodawca powinien wystawić ten dokument swojemu pracownikowi. Dzięki temu pracownik wie, jakie miał dochody oraz ile podatku zostało mu potrącone. Na podstawie tego dokumentu można odzyskać zwrot podatku. Od każdego pracodawcy trzeba mieć osobny Jaaropgaaf. Jeśli nie masz tych druków, wystarczą Salarisy. Salarisy są to miesięczne potwierdzenia wypłat. Wystarczą 1-2 ostatnie Salarisy w danym roku, ale muszą zawierać podsumowanie kwot podatku i dochodów z całego roku. 7. Wszystkie usługi, w których pomożemy Państwu w Holandii: podatek – opisany powyżej,podatek z rozłąkowym – opisany powyżej,dodatek do ubezpieczenia Zorgtoeslag,zasiłek Kinderbijslag,odzyskiwanie podatku w imieniu osób, które nie żyją – zgłoś się do nas po specjalne druki,podatek dla osób oddelegowanych do pracy do Holandii – zgłoś się do nas z kompletem dokumentów na standardowy podatek, są tam już niezbędne pytania, dzięki którym Cię rozliczymy. Pamiętaj: by na formularzu z naszego kompletu dokumentów poinformować nas, czy posiadasz dokument A1!Więcej o osobach oddelegowanych przeczytasz w punkcie nr 9. 8. Czy są osoby mające obowiązek rozliczenia się z podatku w Holandii? Tak. Są to osoby: z wezwaniem do rozliczenia, otrzymanym z holenderskiego urzędu;z szacowanym zwrotem w postaci niedopłaty co najmniej 46 euro (czyli, gdy Ty musisz oddać do urzędu minimum 46 euro);z szacowanym zwrotem podatku większym niż 15 euro (czyli gdy urząd musi oddać Tobie minimum 15 euro). 9. Pracownik oddelegowany Rozliczamy również osoby oddelegowane do pracy do Holandii. Jeśli więc podatek był odprowadzany na terenie tego kraju, możemy przygotować deklarację podatkową. Wystarczy posiadać dokument od pracodawcy Jaaropgaaf, który jest podstawą do rozliczenia. Jeśli podatek nie był odprowadzany na terenie Holandii – niestety nie pomożemy z rozliczeniem. Poza holenderską kartą podatkową będzie wymagane zaświadczenie A1. Wystarczy zgłosić się do nas z kompletem dokumentów na standardowy podatek – zawiera on niezbędne pytania, dzięki którym przygotujemy zeznanie. Biuro Rachunkowe KSML KS Marcin Lipiński Ul. Targowa 8A 07-410 Ostrołęka Tel.: 532-324-940, 785-910-604
Czy wiesz że jeżeli pracowałeś w Holandii, możesz otrzymać zwrot podatku? Niestety dawniej były to większe sumy, jednak w dalszym ciągu jest to gra warta świeczki. Na chwilę obecną można ubiegać się o zwrot podatku z Holandii za pięć ostatnich lat. Jeżeli więc mamy rok 2015, to możemy starać się o zwrot podatku z lat 2014, 2013, 2012, 2011 oraz 2010. Jak otrzymać zwrot podatku z Holandii Jeżeli chcesz wystąpić o zwrot podatku z Holandii koniecznie musisz posiadać Jaaropgave. Jaaropgave jest to holenderska karta podatkowa w której opisane są wszystkie szczegóły Twojego wynagrodzenia. Więcej o Jaaropgave znajdziesz tutaj: Jaaropgave co to jest. Jaaropgave otrzymujesz od swojego holenderskiego pracodawcy po zakończeniu bieżącego roku podatkowego. Najczęściej pracodawca przysyła Jaaropgave na adres email. Jeżeli w bieżącym roku podatkowym pracowałeś u więcej niż jednego pracodawcy, musisz otrzymać kartę podatkową od każdego z nich. Jeżeli nie otrzymałeś swojej karty podatkowej lub gdzieś ją zgubiłeś musisz skontaktować się ze swoim pracodawcą który ma prawny obowiązek przesłania Ci odpowiedniego dokumentu. Po przesłaniu deklaracji podatkowej – zazwyczaj wykonuje się to przez księgowego – holenderski urząd podatkowy, prześle Ci decyzję o nazwie Voorlopige Aanslag / Aanslag z informacją o przyznanej ci kwocie zwrotu podatku. Po otrzymaniu decyzji pozostaje jedynie czekać na przelew, a czeka się dość długo. Uwaga! Chcesz otrzymać zwrot podatku z Holandii, ale nie wiesz jak to zrobić? Możesz skorzystać z usług polskiej księgowej w Holandii! Pani Roksana Kaszuba z firmy OPTIMUS profesjonalnie podejdzie do Twojej sprawy i pomoże Ci w odzyskaniu pieniędzy! Dowiedz się więcej na Terminy składania zeznań podatkowych Jeżeli zeznanie zostało złożone do 1 kwietnia to na zwrot podatku trzeba czekać 3-4 miesiące. Jeżeli zeznanie zostanie złożone po 1 kwietnia, to na zwrot podatku trzeba czekać znacznie dłużej bo aż do 6 miesięcy. Wysokość zwrotu podatku z Holandii Wysokość zwrotu podatku z Holandii zależy od takich czynników jak: wysokość kwoty odprowadzonego podatku, przychodu uzyskanego w danym roku podatkowym, rodzaju ulg podatkowych z jakich może skorzystać. Obowiązkowe zeznanie podatkowe Jeżeli na początku roku otrzymasz od holenderskiego urzędu podatkowego list który będzie zawierał druk o nazwie Aangifte C, M, P,T lub pismo z wezwaniem do rozliczenia oznacza to, że obowiązkowo musisz złożyć holenderskie zeznanie podatkowe. W takiej sytuacji w otrzymanym liście znajdziesz dokładny termin w którym musisz złożyć stosowne dokumenty. Jeżeli z jakichś przyczyn nie zdążysz na czas otrzymasz kolejny list z nowym terminem. Jeżeli znów nie zdążysz się rozliczyć otrzymasz trzeci i ostatni list z nowym terminem. Jeśli znów nie złożysz dokumentów nałożona zostanie na Ciebie kara w wysokości 226 euro, która zostanie bezpośrednio pobrana z Twojego konta bankowego. Na koniec Otrzymanie zwrotu podatku z Holandii jest możliwe, ale wymaga dopełnienia różnych formalności i bycia w kontakcie z urzędem. Zamiast męczyć się samemu, możesz skorzystać z usług polskiej księgowej w Holandii! Pani Roksana Kaszuba z firmy OPTIMUS profesjonalnie podejdzie do Twojej sprawy i pomoże Ci w odzyskaniu pieniędzy! Dowiedz się więcej na
wezwanie do rozliczenia z holandii